Onderdeel A: Jaarverslag 2024

Inleiding jaarverslag

Intro

Terug naar navigatie - Inleiding jaarverslag - Intro

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het in 2024 gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

Onderdeel A van deze jaarstukken, het jaarverslag, richt zich op de beleidsinhoudelijke realisatie van beleidsinitiatieven en projecten. Per programma wordt beschreven welke beleidsmatige doelstellingen vanuit de begroting 2024 zijn gerealiseerd. Het betreft de doelstellingen die  zijn verwoord in het coalitieprogramma 2022-2026 'Ons thuis, ons Beekdaelen'. Aan het eind van ieder programma wordt een recapitulatie van de oorspronkelijke en bijgestelde begroting 2024 en de gerealiseerde uitgaven 2024 gegeven.

Voor een analyse van de financiële verschillen tussen de bijgestelde raming 2024 en de realisatie 2024 per programma verwijzen wij naar onderdeel B van de jaarstukken. In dit onderdeel zijn de meer financiële aspecten beschreven. Een nadere inhoudelijke toelichting op die verschillen is in bijlage 2 is opgenomen.

De rekening van baten en lasten over 2024 sluit met een positief saldo van afgerond € 4,9 miljoen. Voor een nadere analyse van het rekeningresultaat verwijzen wij naar de jaarrekening 2024 waarin in de paragraaf 'verschillenanalyse gerealiseerd resultaat' per programma uiteen is gezet op welke manier het resultaat tot stand komt.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Inleiding jaarverslag - Leeswijzer

In de jaarstukken 2024 wordt zowel financieel als beleidsmatig verantwoording afgelegd over het jaar 2024. In de inleiding van de programma's worden algemene beleidsontwikkelingen beschreven. In diezelfde programma's wordt onder het kopje 'wat hebben we ervoor gedaan' de projecten beschreven die bijdragen aan de doelstellingen van het coalitieprogramma.

De jaarstukken zijn opgebouwd uit:

  • een overzicht van een aantal kerngegevens; het betreft hier cijfers die inzicht geven in de sociale, fysieke en financiële structuur van de gemeente.
  • de beleidsmatige en financiële verantwoording op programmaniveau; In de inleiding van de programma's worden algemene beleidsontwikkelingen beschreven. In diezelfde programma's wordt onder het kopje 'wat hebben we ervoor gedaan' de projecten beschreven die bijdragen aan de doelstellingen van het coalitieprogramma. Daarnaast wordt in de paragraaf inzicht gegeven in de kosten van het betreffende programma.
  • de zogenaamde verplichte paragrafen aangevuld met de paragrafen 'Global Goals' en 'Duurzaamheid'. De paragrafen beschrijven het beleid dat dwars door de programma's loopt.
  • de (financiële) jaarrekening 2024: deze bevat onder andere een overzicht van baten en lasten en de balans.


In de bijlagen bij de jaarstukken is daarnaast een overzicht opgenomen van de restantkredieten per 31-12-2024 met een toelichting van opvallende verschillen ten opzichte van de ramingen. Daarnaast treft u in die bijlagen een uitgebreide verschillenanalyse aan met afwijkingen in baten en lasten in de jaarstukken 2024 ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024.

Het totaal van die afwijkingen vormt het jaarrekeningresultaat. Ook is in de bijlagen een 
uitgebreide toelichting opgenomen van de Verbonden Partijen van de gemeente Beekdaelen per 31 december 2024. Tenslotte zijn de landelijk verplicht gestelde beleidsindicatoren als bijlage bij de jaarstukken opgenomen.

Kerngegevens

Tabel kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens - Tabel kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari gemeente Beekdaelen
omschrijving 2024 begroot 2024 realisatie
A. Sociale structuur
Aantal inwoners 35.885 35.824
· 0 tot en met 18 jaar 6.077 6.082
· 19 tot en met 64 jaar 16.894 19.678
· 65 jaar en ouder 9.914 10.064
totaal aantal periodieke bijstandsgerechtigden 395 423
· personen jonger dan 21 jaar 8 9
· personen van 21 tot en met 64 jaar 356 405
· personen van 65 jaar en ouder 7 0
· uitkeringsgerechtigden ingevolge de
- IOAW 20 7
- IOAZ 4 2
Aantal tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening (in arbeidsjaren) 147,0 134,0
Aantal personen tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening 165 151
B. Fysieke structuur
Oppervlakte land (hectare) 7.831 7.831
Oppervlakte binnenwater (hectare) 18 18
Aantal woonruimten 16.722 16.822
Lengte van de wegen (kilometers) 379 399
Openbaar groen (hectare) 99 251
Ontwikkellocaties archeologisch bureauonderzoek 22
C. Financiële structuur (x € 1.000)
Uitgaven gewone dienst 109.420 137.389
Opbrengst belastingen en recht 20.708 21.151
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 70.155 72.233
Boekwaarde investeringen 114.062 119.355
Vaste schuld
· langlopende leningen 15.120 29.994
Reserves en voorzieningen:
· algemene reserve/reserve weerstandscpaciteit 8.405 4.402
· reserves 71.185 88.453
· voorzieningen 20.045 21.109
D. Financiële structuur per inwoner
Per inwoner:
Uitgaven gewone dienst 3.049 3.835
Opbrengst belastingen en recht 577 590
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 1.955 2.016
Boekwaarde investeringen 3.179 3.332
Langlopende leningen 421 837
Algemene reserve 234 123
Bestemmingsreserves 1.984 2.469
Voorzieningen 559 589

Programma's

Inleiding programma's

Terug naar navigatie - Programma's - Inleiding programma's

De programma indeling in de jaarstukken hebben wij gebaseerd op de hoofdstukindeling van het coalitieakkoord 'Ons thuis, ons Beekdaelen':

  1. Inwoners, bestuur en veiligheid
  2. Sociale leefomgeving
  3. Fysieke leefomgeving
  4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

Uw raad heeft in het duale stelsel een kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taak. Doel van de programma’s is om de raad te ondersteunen bij het invullen van die taken.  Ieder programma start met een algemene beschouwing over het jaar 2024. Daarnaast wordt, per programma, antwoord gegeven op de 3 w-vragen:

Wat willen we bereiken
De basis voor de beantwoording van die vraag komt uit het coalitieakkoord 'Ons thuis, ons Beekdaelen'. De doelstellingen uit het programma zijn overgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Om antwoord te geven op de tweede w- vraag hebben wij projecten en activiteiten benoemd die bijdragen aan de doelstellingen die zijn beschreven onder het kopje ‘wat willen we bereiken’.

Wat heeft het gekost
Ieder programma wordt afgesloten met een overzicht van de totale lasten, de totale baten en de resultaatbestemming.